审计处
工作职责
审计处是学院主管内部审计的行政职能部门,主要职责是对院内各项经济活动进行监督、评价,目的是为了更好地维护学院内部财经纪律和各项规章制度,进一步促进和加强内部管理、党风廉政建设,提高办学效益和建立良好的经济工作秩序。
岗位职责
1.负责拟定学院审计工作规章制度及工作计划并组织实施;
2.对学院的下列事项进行审查、评价:
(1)财务收支、财务预算执行与决算情况;
(2)各专项资金的管理和使用情况;
(3)国有资产的管理和使用情况;
(4)基本建设和修缮工程的预算、结算和决算;
(5)有关部门(单位)负责人的任期经济责任;
(6)1 万元以上设备物资(工程、服务)的采购;
(7)内部控制制度的健全性和有效性;
3.草拟各种审计文件,向上级主管部门和学院领导报送审计统计报表、年度审计工作报告;
4.对外部和内部审计中出现问题的整改情况实施跟踪审计;
5.开展审计宣传,组织相关人员学习有关政策和法规;
6.整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作;
7.完成上级审计部门或学院领导交办的其它审计事项和任务。